為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理和審計(jì)監(jiān)督,有效控制風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作,集團(tuán)公司董事會(huì)于4月17日頒布了《內(nèi)部審計(jì)制度》。
? ? 《內(nèi)部審計(jì)制度》是根據(jù)審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)、結(jié)合公司的實(shí)際情況制定的,將在在完善公司治理、促進(jìn)公司內(nèi)部控制有效運(yùn)行、改善公司風(fēng)險(xiǎn)管理等方面進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的作用。
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